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衢州市统计局是市政府工作部门,机构规格为正县级。市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:
1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划,组织起草统计规范性文件和相关制度。
2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。
5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。
6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。
8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各县(市、区)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。
10.协助县(市、区)党委管理县(市、区)统计局正副局长、总统计师、副局级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县(市、区)政府统计部门的统计事业经费。
11.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,统计局(汇总)部门决算包括:衢州市统计局本级决算1个。
纳入统计局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.衢州市统计局(本级)。从预算单位构成看,本单位内设:办公室、统计执法监督局、综合核算和统计管理处、工业统计处、服务业统计处。
公开01表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,634.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,348.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 59.73 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 45.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 59.73 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 127.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,739.94 | 本年支出合计 | 58 | 1,739.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,739.94 | 总 计 | 62 | 1,739.94 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,739.94 | 1,694.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 |
衢州市统计局 | 1,739.94 | 1,694.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,739.94 | 1,694.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,348.71 | 1,303.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,348.71 | 1,303.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,112.07 | 1,112.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 108.66 | 108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 127.98 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.29 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,739.94 | 1,443.57 | 296.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市统计局 | 1,739.94 | 1,443.57 | 296.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,739.94 | 1,443.57 | 296.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,348.71 | 1,112.07 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,348.71 | 1,112.07 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,112.07 | 1,112.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 108.66 | 0.00 | 108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 127.98 | 0.00 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.29 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,634.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,303.11 | 1,303.11 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.73 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,694.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,694.35 | 1,634.62 | 59.73 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,694.35 | 总 计 | 64 | 1,694.35 | 1,634.62 | 59.73 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,634.62 | 1,443.57 | 191.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,303.11 | 1,112.07 | 191.04 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,303.11 | 1,112.07 | 191.04 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,112.07 | 1,112.07 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 108.66 | 0.00 | 108.66 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 82.39 | 0.00 | 82.39 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.67 | 180.67 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.29 | 90.29 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 127.92 | 127.92 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,275.37 | 302 | 商品和服务支出 | 124.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 168.98 | 30201 | 办公费 | 8.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 155.22 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |
30103 | 奖金 | 317.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 |
30107 | 绩效工资 | 104.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.14 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 7.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 127.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.43 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 146.13 | 30214 | 租赁费 | 2.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.14 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.62 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.38 | 30229 | 福利费 | 38.17 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,319.11 | 公用经费合计 | 124.46 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:统计局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.45 | 1.11 |
1.因公出国(境)费用 | 4.50 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.95 | 1.11 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计1739.94万元,支出总计1739.94万元,与2022年度相比,各增加180.19万元,增长11.55%,主要原因是:人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。
本年收入合计1739.94万元;包括财政拨款收入1694.35万元(其中,一般公共预算1634.62万元,政府性基金预算59.73万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.38%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入45.59万元,占收入合计2.62%。
本年支出合计1739.94万元,其中基本支出1443.57万元,占82.97%;项目支出296.37万元,占17.03%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1694.35万元,支出总计1694.35万元,与2022年相比,各增加134.60万元,增长8.63%。主要原因是人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。财政拨款支出年初预算数1637.97万元,完成年初预算的103.44%,主要原因是人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1634.62万元,占本年支出合计的93.95%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加131.17万元,增长8.72%。主要原因是:人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1634.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1303.11万元,占79.72%;社会保障和就业支出(类)180.67万元,占11.05%;卫生健康支出(类)22.91万元,占1.40%;住房保障支出(类)127.92万元,占7.83%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1637.97万元,支出决算为1634.62万元,完成年初预算的99.80%,主要原因是:人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。其中:
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算数为1108.91万元,支出决算数为1112.07万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算数为111.44万元,支出决算数为108.66万元,完成年初预算的97.50%,决算数小于预算数的主要原因是减少统计监测服务体系工作经费支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为88.60万元,支出决算数为82.39万元,完成年初预算的92.99%,决算数小于预算数的主要原因是减少第五次全国经济普查工作经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为95.43万元,支出决算数为90.29万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为47.72万元,支出决算数为45.14万元,完成年初预算的94.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为32.23万元,支出决算数为45.24万元,完成年初预算的140.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为22.91万元,支出决算数为22.91万元,完成年初预算的100.02%,决算数与预算数持平,主要原因是预算比较准确。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为130.73万元,支出决算数为127.92万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.57万元,其中:
人员经费1319.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费124.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出59.73万元,占本年支出合计的3.43%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加3.43万元,增长6.09%,主要原因是:城乡社区(类)支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出59.73万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出59.73万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为59.73万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是城乡社区(类)支出增加。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为59.73万元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区(类)支出增加。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.45万元,支出决算为1.11万元,完成全年预算的17.21%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格落实市委市政府过紧日子要求,厉行节约,从严控制费用支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是2023年度无此项支出,故没有数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是公车改革后我局无公务用车,故没有数据 ;公务接待费支出决算为1.11万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.30万元,下降21.09%,主要原因是我局严格落实市委市政府过紧日子要求,厉行节约,从严控制接待费用支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为4.50万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度无此项支出,故没有数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我局无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.95万元,支出决算为1.11万元,完成全年预算的56.92%。国内公务接待9批次,累计94人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制公务接待经费支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.11万元,主要用于接待公务相关人员等支出。接待9批次,累计94人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为101.47万元,支出决算为124.46万元,完成年初预算的122.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动;比2022年度下降2.77万元,下降2.18%,主要原因是我局严格落实市委市政府过紧日子要求,厉行节约,严控机关运行成本。
2023年度政府采购支出总额80.79万元,其中:政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.68万元。授予中小企业合同金额80.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额80.79万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,衢州市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,衢州市统计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金191.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度服务业高质量发展研究、共富背景下居民收入与经济发展研究、碳排放研究等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金59.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市统计局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体系工作经费项目和第五次全国经济普查项目绩效自评具体情况如下:
X围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体系工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为105.49万元,执行数为102.71万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况:一是加强统计监测业务培训,培训合格率达到100%;二是完成年度调研报告,为政府决策提供优质服务。发现的问题及原因:资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:优化预算编制,提高财政资金使用效益。
X第五次全国经济普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为145.43万元,执行数为127.98万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:一是开展普查各阶段业务培训,提高大型普查调查能力,确保普查数据质量;二是广泛开展普查宣传,提高企业配合度。发现的问题及原因:一是预算执行率不高。下一步改进措施:优化预算编制,提高财政资金使用效益。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指局本级和局属事业单位公务员医疗补助费用支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按比例为职工缴纳的住房公积金。